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审计局关于2021年工作总结和工作思路范文

2021-10-19 15:03:00 来源网站: 百味书屋

审计局关于2021年工作总结和工作思路范文

  xxxx年,xx区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣服务国家治理体系和治理能力现代化,依法履职尽责,现就xxxx年工作总结和xxxx年工作思路报告如下:

  一、主要工作成绩

  (一)聚焦重点领域,认真履行审计监督职责。

  全年共完成xx个审计项目,其中政策落实跟踪审计x项,财政审计x项,公共投资审计x项,经济责任审计x项。共查出违规及损失浪费金额xxx.xx万元,管理不规范金额xx.xx亿元,提出审计建议xx条,移送处理事项x项;审计促进增收节支xxxx.x万元,调账及其他整改落实金额x.xx亿元,促进被审计单位建立健全规章制度xx项。

审计局关于2021年工作总结和工作思路范文

  一是推动重大政策措施落地见效。扎实开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计,共发出风险提示函和整改建议函xx份,揭示疫情防控资金和物资在筹集分配使用中的突出问题。在x万亿新增财政资金直达市县基层、直接惠企利民专项审计中,对新增财政资金进行全程跟踪审计,促进资金直接惠企利民。围绕促进产业发展和推动科技创新发展、新能源汽车推广应用等政策措施落实情况开展跟踪审计,提出完善制度、优化机制的意见建议,实现标本兼治。

  二是不断拓展财政审计广度深度。紧盯公共资金分配使用方向和绩效,对xxxx年度区级财政预算执行和其他财政收支、国有土地使用权出让收支等情况进行审计,开展区政府投资基金绩效审计调查,对区本级所有一级预算单位xxxx年度部门预算执行和其他财政收支情况开展大数据审计调查,实现对全区xx家一级预算单位部门预算执行情况审计全覆盖。按规定向区人大常委会报告了xxxx年度审计查出问题整改情况及xxxx年度审计工作情况,得到区人大常委会的充分肯定。

  三是加大公共投资审计监督力度。以促进规范项目建设管理、强化项目实施过程风险防控、提高政府投资绩效为目标,依法加强对关系全局性、战略性、基础性的重大政府投资公共基础设施的审计监督。开展区新(扩)建中小学校项目建设管理情况专项审计调查,重点关注代建制、EPC总承包模式中存在的问题,提出改进的意见和建议;开展政务服务信息化项目建设管理情况绩效审计调查,对信息化项目的真实性、合法性、效益性和安全性进行检查监督,促进规范信息化项目建设管理,实现资源共享,避免重复建设,提高投资效益。

  四是进一步规范经济责任审计。建立区经济责任审计工作联席会议制度,加强对经济责任审计工作的统筹谋划和整体推进;严格落实新修订的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,规范经济责任审计工作流程,全面提升经济责任审计工作质量和水平。xxxx年区委审计办和区审计局合力对x名领导干部开展任期经济责任审计,切实发挥经济责任审计制约和监督领导干部经济权力运行,促进领导干部依法行政、廉洁自律的重要作用。

  (二)聚焦提质增效,推动审计工作创新发展。

  一是多方联动,提升监督合力。充分发挥区委审计委员会牵头抓总作用和委员会办公室的职能作用,及时报送重要审计成果,促进与纪检监察、组织人事等区委审计委员会成员单位间实现互联互通,形成权威高效的监督合力。健全“巡审结合”畅通高效的协调机制,创新工作模式,采用多人次半脱产、轮换派驻审计人员的方式,审计人员在审计项目实施间隙轮流配合巡察组工作,既缓解了审计人员不足的矛盾,又提高巡察工作质量。建立人大、检察、审计多方联动监督机制,定期召开联席会议,根据审计发现的问题线索确定联动监督重点项目,推动解决区委高度关注、群众反映强烈的问题,实现资源共享、优势互补、成果共用,提升监督合力。

  二是统筹融合,深化审计“两统筹”。积极开展融合式、嵌入式、“x+N”等审计项目组织方式,推进跨部门、跨专业、跨领域审计项目和审计资源融合。强化资源配置,打破部门界限,以审计项目为抓手,实现全局业务人员统筹调配,提高审计资源配置效率,缓解审计任务繁重与力量不足的矛盾。强化项目组织,将政策跟踪审计、部门预算执行审计、经济责任审计等项目统筹实施,一个单位派驻一个审计组,完成多个项目涉及该单位的所有审计事项,实现“一审多项”“一审多果”。强化审计成果运用,围绕群众关心、领导关注的热点问题,从体制、机制高度提出审计建议,向上级审计机关及区委区政府报送专题信息,促进各单位健全完善体制机制和制度。

  三是创新思路,推进大数据审计。运用数字化审计方式,对重点审计项目进行联动审计,集中数据分析,同步审计进度,运用市区大数据分析团队建立的数据分析模型,对全区各单位预算执行情况进行全面体检及精准分析,并在数据分析基础上,对重点单位有侧重、有深度地开展传统审计,多点发力,实现跨行业、跨领域、跨部门、多维度、多层次的审计,消除了监督盲区,力促审计质量和水平的全面提高。

  四是强化整改,提升监督实效。建立审计整改台账,加强审计整改督查,实行“挂号整改、跟踪督促、销号管理”的动态管理工作模式。建立党委主导、跟踪督办、责任追究的巡审联动整改长效机制,区委将巡察和审计发现共性问题整改事项纳入全面深化改革年度工作任务,成立改革工作专班,由区委主要领导担任组长,区委政研室(区委改革办)牵头,区审计局会同区委巡察办梳理形成巡察和审计发现共性问题清单,明确责任主体,从体制机制层面形成相关改革措施,推动出台具体落实制度文件,切实解决巡察和审计发现的重大和共性问题。

  五是严控质量,加强法治化建设。前移审理关口,审计报告征求意见前提前介入审理,编制初审工作要点清单,细化审计流程和质量要求,将审后把关转向审中控制,严把审计质量关。加强审计现场监督检查,派出检查小组定期到审计现场检查,实地查看审计项目实施情况及各项廉政规定、审计纪律执行情况,查漏补缺,同时听取被审计单位的意见和建议,防范审计风险。深化行政管理体制改革,建立职责清单,厘清履职范围和界限,规范审计权力运行,加快形成权界清晰、运转高效、法治保障的政府职能体系。

  六是加强指导,促进内审发展。将内部审计机构设立和制度建设等情况纳入审计范围,对内审机构不健全、制度不完善等问题在审计报告中反映,提出意见建议并督促整改。推行“以审代训”模式,在开展国有企业审计时,交叉抽调国企内审人员参与审计项目,调动内部审计力量,实现“手把手、传帮带”作用。组成调研小组,对区医疗、教育系统和区属国有企业内部审计工作开展情况进行调研,摸清内部审计机构设置、人员配备、内部审计工作开展、内控制度建设等情况,提出合理化建议,做好跟踪指导工作,促进全区内部审计工作高质量发展。

  (三)围绕中心大局,配合上级做好相关工作。

  xxxx年共配合完成上级审计机关和区委区政府有关工作xx项。一是根据上级审计机关部署,统筹开展领导干部履行经济责任及自然资源资产管理和生态环境保护责任问题、xx区各街道对x市街道党工委书记履行经济责任问题的自查自纠,以及区主要领导经济责任审计整改等工作。二是先后抽调业务骨干xx人次参与上级审计机关统一组织的东西部扶贫协作跟踪审计、深汕特别合作区党工委书记经济责任审计、市委区委巡察、新冠肺炎疫情防控等重点工作。三是按照区委区政府要求,开展国有物业资产管理使用情况专项调查,提出改进建议,区政府主要领导召开专题会议研究部署整改措施。四是配合做好社区“两委”换届审计工作。印发《社区(党委、居民委员会、股份合作公司)主要负责人任期审计指导工作方案》,开展审前培训,派出业务人员全程指导街道办做好换届审计工作。

  (四)强化政治建设,培养高素质审计队伍。

  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实新时代党的建设总要求,突出党建核心地位,制定印发局支部委员会工作规则,全面提升党支部组织力。以党风廉政建设为抓手,定期开展党内谈话,积极开展党性教育、警示教育、廉政教育,纪律教育系列活动,筑牢思想道德防线。以能力建设为重点,积极选派干部参加各类学习培训和上级统一组织的项目以审代训,促进审计队伍知识结构的优化和业务技能的提升。

  二、重点工作思路

  (一)提高站位,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

  一是强化政治机关意识。深入学习贯彻落实习近平总书记出席x经济特区建立xx周年庆祝大会和重要讲话、重要指示精神,党的十九届五中全会,以及省委十二届十次、十一次、十二次全会和市委六届十五次、十六次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示精神,积极跟进“双区”建设有关政策措施,认真研究和理清国家对审计工作提出的新要求,加强政策研究、把准政策实质、吃透政策精神,进一步强化综合管理部门意识,充分发挥审计机关作为党委政府参谋助手作用。二是把坚持党对审计工作的集中统一领导贯穿到审计工作全过程。认真履行审计委员会办公室职责,年度审计计划、年度审计工作报告、审计结果运用以及审计发现的重大违纪违法问题线索及时向审计委员会请示报告,及时研究经济社会运行中的体制性障碍和漏洞,提出具体举措并组织实施,充分发挥把方向、谋大局、促改革的作用。进一步促进与纪检监察、组织人事等区委审计委员会成员单位间实现互联互通,加强与人大预算监督、政府督查的协同配合,形成权威高效的监督合力。三是加强审计机关自身建设。全面贯彻新时代党的建设总要求,强化党组织建设,规范党内组织生活,严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度,严格落实意识形态工作责任制,不断加强机关反腐倡廉建设和党员干部作风建设,推进机关党建工作全面提升、全面过硬。强化审计队伍建设,注重人才培养,积极参加和开展各类专业培训,进一步加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,综合提升审计监督能力,努力培养忠诚、干净、担当的高素质专业化审计干部队伍。

  (二)瞄准方向,不断深化审计全覆盖。

  紧紧围绕区委和区政府的工作中心,抓好年度审计项目计划落实,积极推进“十四五”规划重点项目审计,推动实现有深度、高质量的审计全覆盖。一是持续开展重大政策落实跟踪审计。聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,围绕财政资金提质增效、营商环境优化、民生保障等重点领域开展重大政策落实跟踪审计,着力推动“粤港澳大湾区”“中国特色社会主义先行示范区”双区驱动和创新驱动战略的实施。二是加强财政预算执行及决算草案审计。重点关注政府预算体系建设、重点专项资金管理使用、预算绩效管理、政府债务管理等方面,推动健全全口径预决算管理体系。三是深化和拓展投资审计。加强对重大政府投资及国有企业投资公共基础设施项目的审计监督力度,促进完善建设领域体制机制、规范行业管理,推动重大投资项目高质量建设。四是有序推进领导干部经济责任审计全覆盖。重点关注贯彻执行国家和地方经济法律法规及经济政策情况、本部门本单位发展规划和政策措施制定、执行情况及效果、财政财务收支和重要国有资产处置情况以及领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等,促进领导干部更好地践行新发展理念,提升政府依法行政能力。

  (三)创新理念,以“两统筹”促进提高审计工作质效。

  一是推动审计项目统筹融合。以政策跟踪审计、预算执行审计和经济责任审计为主线,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,尽可能实现对同一审计单位一次进点、协同审计,避免重复进点,重复审计,减轻被审计单位的负担,提高审计工作效率。二是优化审计工作方式方法。加强现场审计和非现场审计统筹融合,充分运用数字化审计模式,加强数据综合分析利用,对总体分析发现的疑点问题线索进行分散核实。加强审计项目组织管理,增强审计实施方案的可操作性,提升审计现场的精细化管理水平,切实提高审计工作质量和效率。三是统筹利用审计资源。根据审计项目需要,采取财务、工程、计算机等多专业人员混合编组、承担不同项目的人员交叉编组等方式,充分挖掘现有人员潜力。整合政府审计、内部审计、社会审计资源,有效利用社会中介和内部审计力量,缓解审计人员不足矛盾。

  (四)落实整改,大力推进审计成果转化运用。

  一是加大审计整改力度。加强审计整改督促检查,会同区委巡察办等相关部门,坚持把“当下改”与“长久立”结合起来,充分发挥区委改革工作专班作用,创新审计整改的方式方法,力求实现整改一个问题、促进一片规范的效应,对短期内能够整改解决的问题,督促落实整改;对涉及历史遗留或者大政方针、体制机制,一时难以整改到位的问题,结合深化改革推进建立整改长效机制,提升整改监督实效,实现审计效益最大化。二是强化审计成果综合分析。深入挖掘审计报告的“附加值”,把揭示经济运行微观问题与服务宏观管理结合起来,不断增强审计建议的针对性和可操作性,使审计结果成为服务政府决策的重要参考依据。三是加强审计整改和结果公开。抓好审计整改落实“后半篇文章”,及时将审计结果向被审计单位通报,加强督促检查,确保审计发现问题应改尽改。加大审计结果公开力度,及时向社会公开审计结果和整改情况,向区人大常委会报告本级预算执行和其他财政收支审计情况和整改情况,主动接受人民群众和舆论的监督,提高审计工作透明度和监督实效。

  (五)科技强审,走高质量内涵式审计发展之路。

  一是探索建立协同、高效的大数据审计模式。不断完善开展大数据分析条件,逐步健全数据定期报送机制,提高数据报送质量,打牢数据应用基础。认真落实上级审计机关关于数据管理的相关规定,解决数据采集、数据管理、数据运用中的难点问题,切实提高大数据审计水平。二是加快大数据分析平台建设。加大数据归集、分析、运用力度,积极推进联网审计,逐步推进本级部门预算执行联网审计全覆盖、大数据审计全覆盖、区级财政决算审计全覆盖。推动“金审三期”工程应用,充分发挥“金审三期”数字化审计指挥平台、大数据综合分析平台、审计综合作业平台的平台作用。三是培养审计数据分析队伍。整合人力资源,坚持因人施教、分类培训,切实加强大数据审计专业人才培养,注重实践锻炼,推动以学促用、学用结合,不断提升审计干部数据分析能力和水平,打造一支高素质专业化审计数据分析队伍。

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