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关于2021年内部审计工作总结

2021-08-17 08:48:36 来源网站: 百味书屋

关于2021年内部审计工作总结

  按照《x市审计局关于报送xxxx年内部审计工作总结和统计表的通知》文件要求,我镇高度重视,现将工作情况汇报如下:

  一、高度重视,加强领导

关于2021年内部审计工作总结

  xxxx年,我镇在县审计局的指导帮助下,在镇党委、政府的高度重视下,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,成立工作小组,扎实开展内部审计工作,在提高资金使用效益,加强资金管理,促进党风廉政建设方面取得了积极的成效。

  二、认真开展财务审计

  一是以财务管理制度和镇政府有关文件为依据,认真开展票据审核和报销。二是对今年以来执行财务制度和有关规定的情况开展了自查,自查范围包括有无超标准超范围的支出,费用报销和原始凭证是否合规、合法等。对发现的问题及时与分管财务领导和政府主要领导报告,做到即知即改。

  三、做好村集体资金和村公资金审计

  今年以来,我镇紧密结合本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。我镇深入探索内部审计工作的新思路、新方法,发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了一定成效。通过成立工作小组联合镇纪委、财政、统筹对村(社区)村级公共服务专项资金进行内部审计,通过委托中介审计机构完成了x个村(社区)的村集体资金和村级公共服务专项资金进行专项审计,涉及金额共计xxxx.xx万元。

  四、下一步工作计划

  今后,我镇将继续加强业务知识的学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。

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