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惠民帮扶中心2021年内部审计工作总结

2021-07-18 08:54:02 来源网站: 百味书屋

惠民帮扶中心2021年内部审计工作总结

  xxxx年,我中心内审工作在市审计局的业务指导下,坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导,贯彻落实习近平总书记新时代的中国特色社会主义思想等系列讲话精神,认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规,坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,遵守内审职业道德,依法履行监督职责,努力提高工作质量,为维护我中心财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面,起到了积极的作用。

惠民帮扶中心2021年内部审计工作总结

  今年以来,中心审计组共完成了x个内部项目审计,其中:财务收支审计x个。回顾今年以来的工作,主要做了以下几个方面:

  一、按照年初工作计划,认真开展财务审计。

  为及时了解掌握我单位财务收支和经济活动情况,加强检查督促,中心审计组于今年xx月,对本中心xxxx年xx月至xxxx年xx月年度财务收支情况进行了全面审计。审计总金额为xxx.xx万元,其中:收入总额为xxx.xx万元,xxxx年xx月收入总额为xx.x万元、xxxx年x-xx月收入总额为xxx.xx万元;支出总额为xxx.xx万元,xxxx年xx月支出总额为xx.x万元、x年x-xx月支出总额为xxx.xx万元。这次审计,我们以财务制度和中心有关文件为依据,一是检查了各科室xxxx年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况,二是检查了各科室执行财务制度和中心有关规定的情况。具体检查了各科室有无超标准的补贴、有无出借集体资金,费用报销和原始凭证是否合规、合法,会计核算是否规范,年度收支有无虚估冒算,应收账款是否及时收回,有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题,及时与中心领导沟通,做到即知即改;对一些历年遗留的问题,要求中心科室制订计划逐项处理。从今年一季度起,财务审计由综合科组织进行季度互审,中心审计组积极配合并一起参与财务互审。

  二、认真做好协调服务,落实审计指导意见

  通过这次审计,发现我中心在xxxx年,财务、财政监管上存在着一定问题,根据x市审计局《关于报送xxxx年内部审计情况统计报表和内部审计工作总结的通知》(简审发[xxxx]xx号)文件精神,中心极为重视,召开了专题会议,研究部署审计落实。并做好向审计局汇报内审资料。

  回顾今年以来的工作,虽然取得了一定成绩,但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限,难以制订详细的审计计划,有些工作做得还不够深入细致;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中,我们决心进一步加强学习,不断提高自身素质;要坚持边干边学,学用结合,认真总结,查找不足,不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求,进一步规范操作程序,坚持依法审计,及时完成各项工作任务。

  xxxx年审计工作总体思路:进一步加强政治理论和业务学习,不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕单位的中心工作,服从于、服务于我中心经济社会建设,当好领导的“眼睛”,不断加强监督力度;搞好科室间的沟通和协调,有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,继续做好财务收支审计、经济责任审计,加强财务监督,促进经济管理,努力提高审计工作质量,着力抓好审计整改落实。xxxx年主要工作设想如下:

  1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况,财务制度、国家财经法规执行情况,以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况,客观公正地进行审计评价。

  2、继续搞好财务审计。重点对本单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续等情况的审核、监督。通过审计,要进一步促进本单位自觉遵守财务制度,建立健全内控制度,倡导勤俭节约,促进增收节支,防止损失浪费。设想从xxxx年起,对所有科室进行一次排摸,按照一定时间有计划地进行轮流审计。

  3、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审科室,加强督促整改力度,确保审计意见落到实处,务求取得审计实效。

  此外,及时完成领导交办的其他工作。

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