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区审计局2021年工作总结和2022年工作思路范本

2022-06-28 09:28:08 来源网站: 百味书屋

区审计局2021年工作总结和2022年工作思路范本

  xxxx年,x区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真履行审计监督职责,共完成审计项目xx项,完成异地交叉审计、巡察等上级交办配合事项x件。查出违规及损失浪费金额xxx.xx万元,管理不规范金额xxx.xx亿元,指出存在问题xxx个,提出审计建议xx条;移送处理事项x项;审计促进增收节支xxx.xx万元,调账及其他整改落实金额xx.xx亿元。被审计单位制定落实整改措施xxx项,建立健全规章制度xx项。

  一、主要工作成绩

  (一)坚定不移坚持党对审计工作的集中统一领导,彰显审计担当。

  树牢政治机关意识,把党的领导贯穿到审计监督工作始终。认真落实区委审计办职责,召开两次区委审计委会议、提请区委常委会议和区政府常务会议学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神及各级党委审计委员会会议精神,对照新形势新要求,谋划部署审计工作。加强与其他监督主体的贯通协调,深入推进“巡审结合”,强化审计与巡察计划的衔接,被巡察单位同步作为部门预算执行、政策跟踪、专项审计等审计项目重点延伸审计对象,派出一个审计组同时完成项目审计和巡察配合工作,实现资源共享、成果共用;推动人大、检察、审计多方联动监督落实落地,定期召开联席会议,互通监督重点,形成监督合力,切实提高监督效能。

  (二)全力以赴完成审计任务,助力经济社会高质量发展。

  1.有重点推进审计全覆盖。一是推动重大政策措施稳步落地。聚焦政策导向和经济领域热点,围绕新增财政资金直达市县基层直接惠企利民、养老服务、建筑废弃物管理等方面开展政策措施落实情况跟踪审计,关注人民群众急难愁盼问题,确保各项政策措施落到实处、发挥实效。二是推动全面实施预算绩效管理。跟踪财政资金预算管理、投入分配、使用效益等全链条情况,对上年度区级财政预算执行和其他财政收支、国有土地使用权出让收支等情况进行审计,通过大数据分析及现场核查相结合的方式对全区xx个一级预算单位xxxx年度部门预算执行和其他财政收支情况开展全覆盖审计,强化对财政资金绩效管理的审计监督力度,对全面推进预算绩效管理情况进行审计,促进财政政策加力提效、落地生效。三是推动保障和改善民生。聚焦与人民群众切身利益密切相关的领域,深化为民服务,结合“我为群众办实事”活动,开展民生微实事、城中村综合治理工程、公办普通高中建设管理情况等专项审计调查,揭示项目推进和资金使用过程中的薄弱环节,促进民生项目提质增效。四是推动领导干部履职尽责。聚焦权力运行和责任落实,对x个单位主要领导干部开展任期经济责任审计,揭示问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞,精准检视领导干部经济责任履行落实情况,促进权力规范运行。五是配合完成上级审计机关统筹项目。积极贯彻落实上级审计机关对于审计工作的部署和安排,抽调审计骨干参与税收和非税收入征管审计、保障性安居工程审计、违法用地审计等,推动审计工作“一盘棋”。

  2.破难点推进审计整改。一是推进审计整改监督管理规范化。出台审计整改监督管理办法,明确审计整改监督范围、监督方式和监督程序,规范审计整改监督管理;建立审计整改台账,实行“挂号整改、跟踪督促、销号管理”动态管理模式,对未整改到位问题的单位执行“一书三函”督促程序,推动整改落细落实。二是加强审计整改督促检查。有序开展上级涉及x区及本级审计查出问题整改推进工作,积极落实省委巡视涉及审计问题整改、市局审计整改“回头看”检查和审计查出突出问题整改等工作,共发出xx份整改催办函对xx个未整改到位问题进行催办,对重点、难点问题及时提请区政府研究推进,召开x次专题会议推进整改工作,审计整改取得明显成效。三是建立审计整改长效机制。不断完善整改闭环管理机制,持续推进巡察和审计发现共性问题整改工作,对国有企业管理、国有物业管理、合同管理、工程项目管理、产业用地管理等x个方面审计发现共性问题开展专项整改督查,从体制机制层面落实共性问题整改,推动各牵头整改单位制定或修改完善规范性文件、制度规范等xx项,不断规范管理,堵塞漏洞,防范问题再次发生。

  3强支点推进大数据审计。加强信息技术与审计业务深度融合,将探索利用大数据分析推动财政审计全覆盖纳入全区改革重点任务,成立本单位大数据攻坚团队,制定工作方案,建立大数据审计规划库,精确筛选推送疑点,为现场核查提供精准靶向。运用数字化审计方式,对重点审计项目进行联动审计,对各单位预算执行情况全面体检,让大数据审计成为审计项目的强有力支点,进一步拓展审计监督的广度和深度,提高审计结果的准确性,审计工作的质量和效益显著提升。

  (三)坚持不懈抓好作风建设,推进党风政风行风持续向好发展。

  一是突出党建引领。坚持党建核心地位,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及重要指示批示精神,以落实“第一议题”“三会一课”制度为抓手,扎实推进党史学习教育,丰富“主题党日”活动,开展全覆盖干部谈心谈话活动,多种形式开展廉政警示教育,常态化落实“挂街联社包居”工作,党群联动开展志愿服务活动、文体活动,局机关获得x区“巾帼文明岗”称号,局党支部获得“x区先进基层党组织”称号。二是加强队伍建设。实行实务导师培养机制,深入推进“大学习、大讨论”活动,开展经济责任审计、审计质量管理等审计业务培训和经验交流会共x场,组织学习贯彻宪法、民法典、审计法等专题学法活动共x场,持续推动“以审代训”,积极选派人员参加上级组织的专业化培训,多样化促进审计干部综合素质提升。三是强化内控管理。从体制机制入手,抓实机关重点领域、关键环节的监管,修订完善党组议事决策制度、局长办公会议事规则、财务管理制度,出台全面从严治党主体责任清单、廉政风险防控清单等,切实规范工作行为,强化廉政风险防控,推动形成依靠制度管权管人管事的长效机制。加强审计过程监管,聚焦审计一线、审计现场,严格落实现场管理办法,局领导定期带队前往审计现场开展廉政、纪律检查,加大对审计组长、主审等关键岗位的监督力度,促进廉洁从审。四是按期高质完成区委巡察整改工作。自觉接受和积极配合区委巡察工作,高度重视巡察整改落实,召开x次党组会研究部署整改工作,召开领导班子巡察整改专题民主生活会,深刻剖析问题根源,明确整改方向和措施。建立整改台账,针对巡察反馈的xx方面问题,逐一制定整改措施,明确责任,确保整改到位。

  (四)立足本职服务中心大局,发挥审计建设性作用。

  助力区委区政府重点工作,对直达资金、疫情防控资金管理使用情况进行审计监督,抽调党员干部参与一线疫情防控、征地拆迁等重点工作;xx区财政局开展产业类及人才工作专项资金绩效评价,分析专项资金政策制定及执行过程中存在的问题与不足,提出可行性建议;对区委区政府重大经济决策事项、重大项目建设等,从审计角度提出意见建议,针对养老服务、道路安全等关键领域存在的问题,以信息形式建言献策,共x篇建议类信息被区党政信息刊物采用,供相关单位研究吸纳,切实发挥审计监督预防功能。

  二、工作思路

  (一)提高政治站位,巩固深化审计管理体制改革成果。

  全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及中央经济工作会议精神,贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,深刻认识和把握审计的政治属性和政治功能,立足经济监督定位,准确把握宏观经济形势,真正站在大局的高度谋划审计工作、研究审计对象、把握审计项目,注重从普遍性、倾向性、苗头性问题中发现政治端倪,从错综复杂的经济关系中把握政治逻辑,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,更好发挥审计的建设性作用。严格履行区委审计委员会办公室职责,持续深化经济责任审计工作联席会议制度,逐步健全重大事项和重要文稿工作机制、成员单位工作协调、会议协调等制度,不断推动和完善审计监督与其他监督的贯通机制,促进审计在更高层次上更好地发挥监督保障作用。

  (二)坚持依法审计,全面履行审计监督职责。

  进一步找准工作方位,以“双区”建设和x建设“创新x、未来之城”的工作部署为引领,紧紧围绕区委、区政府中心工作,兼顾审计覆盖面和审计深度,科学谋划年度工作计划并抓好落实。一是聚焦重点持续发力跟踪审计,围绕生命健康创新示范区、美丽x绿化提升行动等重点领域开展重大政策落实跟踪审计,促进政令畅通。二是不断推动健全全口径预决算管理体系,持续开展财政预算执行及决算草案审计、国有土地使用权出让收支审计、部门预算执行和其他财政收支大数据审计,不断优化数据分析模型,依托财政大数据持续织密“覆盖网”。三是强化公共投资审计提质增效,聚焦交通设施等区重点建设项目开展审计,规范投资项目管理,提高财政资金效益。四是兜底民生建设,密切关注涉及群众切身利益的民生项目和资金,开展区义务教育阶段财政经费投入使用情况审计调查、安全生产专项资金管理使用情况绩效审计等工作,不断增强人民群众幸福感、获得感。五是有序推进领导干部经济责任审计全覆盖,对水务局、退役军人事务局等单位主要领导干部开展任期经济责任审计,促进领导干部更好践行新发展理念。六是大力推进大数据审计,逐步健全数据定期报送机制,加大数据归集、分析、运用力度,不断完善优化大数据分析模型,推动“金审三期”工程应用,积极推进大数据分析技术在审计实践中全面应用。

  (三)强化业务管理,切实提升审计监督效能。

  一是加强审计质量管理。牢固树立审计质量是审计工作“生命线”的意识,以提质增效防风险为目标,不断提升审计项目立项质量,加强审前调查研究,严格现场管理,规范延伸调查行为,强化复核审理,建立起贯穿审前、审中和审后的全过程审计质量控制体系。二是加大整改监督力度。进一步完善整改监督台账,对突出问题整改加强催办督办,对整改不到位的问题一跟到底、查清原因、提出对策;对涉及到深层次、体制机制或多个部门的问题,推动从制度机制层面整改问题、解决问题,防止问题屡审屡犯。三是强化成果分析运用。不断提升审计报告、审计信息和审计公告等结果载体质量,加强对带有共性的和具有普遍性、倾向性问题的挖掘,提出治本之策,推进审计成果的有效转化和二次运用,有效服务党委政府决策,提升审计成果的层次。

  (四)加强自身建设,不断提升审计监督服务能力。

  一是加强思想政治建设。进一步巩固深化党史学习教育和巡察整改成果,深入学习党的最新理论、方针政策、法律法规、业务技能,真正把政治理论学习融入审计工作实践中,切实增强审计干部的思想自觉和行动自觉,为做好审计工作提供坚强的思想保证和组织保障。二是加强素质能力建设。积极组织和参加各类教育培训、实践锻炼,多种途径提高审计人员核查问题、分析研究和大数据运用能力,培养能查能说能写的高素质审计干部,更好适应新时代审计工作需要;认真落实好新修订审计法,大力推进学法普法,力争学深吃透新法条文,教育引导审计干部更加自觉地依法审计,恪守权力边界;进一步修订完善内部监督管理制度,提升法治化、规范化水平。三是加强作风建设。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严守审计工作纪律,坚持在重要时间节点对机关党员进行廉政提醒,常态化开展警示教育,以案明纪。抓严抓细党员干部日常监督,构建以工作岗位为风险控制点、业务流程为规范运行线、各项规章制度为纪律保障面的审计廉政风险防控体系,实现对党员干部监督的全覆盖。( wWw.850500.cOm 转载请注明 )

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