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区审计局2021年工作总结及2022年工作思路范本

2022-06-26 10:25:03 来源网站: 百味书屋

区审计局2021年工作总结及2022年工作思路范本

  xx区审计局始终坚持加强党对审计工作的集中统一领导,对标对表“重要窗口”,围绕区委区政府中心工作,服务大局、创新实干,高质量推进审计履职,成效明显。

  一、深化思想意识,提升党建引领

  一是认真落实习近平总书记关于“立身立业立信”的总要求,召开xx区委审计委员会第三次会议,以“一区一城一地”为定位,传达学习李克强总理关于审计工作的重要指示精神、中央有关会议精神和省、市委审计委员会会议精神,听取xxxx年审计工作情况和xxxx年审计工作总体安排的汇报,充分发挥区委审计委员会职能,安排部署下阶段审计工作。

  二是以党史学习教育为主线,局领导班子认真履行党风主体责任和“一岗双责”,研究制定本年度党建工作计划和具体措施,安排党风廉政专题学习,将党建工作和审计业务深度融合。通过省市支部党史学习教育结对、宣讲十九届六中全会精神,开展红色观影、参观湿地红色印记展等特色活动为载体,加强党史学习教育和廉政文化宣传,切实把思想和行动统一到中心工作上。

  二、贯彻新发展理念,数字化改革持续推进

  主动融入党政机关整体智治系统建设和数字政府系统建设,成立数字化改革领导小组,集思广益,多次向省厅、市局主要领导、分管领导进行汇报对接,召开专题会议,理顺审计整改流程,完善数智xx中的指标体系、工作体系、政策体系、评价体系四大体系的展示,并以公共投资审计“三融合”智慧审计平台为xx审计特色。

  一是推进数字化改革试点。积极申报数字化改革事项,结合投资审计转型工作的深化,以x市审计局作为审计署投资审计转型试点为契机,主动作为,探讨“国家审计、内部审计和社会审计”三审融合机制。在省、市审计机关主要领导的高度支持下,成功取得x市审计局投资审计转型数字化改革试点单位,并在全省内部审计和审计整改会议上作为全省唯一一家县区级特邀单位,就三审融合平台建设作典型交流发言。并积极讨论省审计厅审计整改系统的数字化建设方案,全力冲刺省厅“赛马”任务。

  二是深化数字化成果利用。借力数字化改革,推进数据的联通、共享,整合人力、数据,以审计需求为导向,以成果转化为途径,以科技强审、提高工作效率和质量为抓手,以项目创优为目的,完善投资审计监管平台,充分利用、集成和分析信息化数据,整合资源信息,发挥数字化效能和利用效果,逐渐转向精准智慧审计,促进审计质量和效率的提升。

  三、聚焦主责主业,保障监督质效

  为凸显审计“经济体检”作用,全面加强了审计项目统筹,围绕区委区政府中心工作,运用大数据分析手段和清单式管理模式,实现对全区预算单位审计全覆盖。以预算执行情况为核心,积极主动介入数字化改革攻坚战,专门对全区信息化项目建设情况开展专项调查,在突出重点的情况下,努力对全区的信息化工作进行画图,揭示存在的问题,并对基层反映强烈的镇街财力进行调查,深入探究导致镇街财力困境的原因,努力寻找破解路径。审计工作报告,得到了人大常委会的充分肯定,一致认为审计工作在推进政府治理体系和治理能力起到积极作用。

  四、围绕权力运行,深耕经济责任审计

  xxxx年,我局围绕领导干部权力运行的重点领域和关键环节,通过关注领导干部在经济、社会、环境保护等事业发展中落实执行重大决策方面的情况,对在经济责任审计中发现的共性、普通性的问题,以审计提醒函的形式下发部门、镇街、平台,达到举一反三、标本兼治,充分发挥审计“治已病、防未病”常态化作用。审计提醒函以审计事项的类别进行编发,按工程类、支出类、采购类、内部控制类等,详细阐述问题,利于相关单位能根据描述的问题进项对照和检查,对自查发现的问题能快速根据审计的建议整改,进一步规范领导干部在履行经济职责中的经济行为。

  五、紧盯重点领域,深化投资审计转型

  一是围绕区委区政府中心工作,做好审计服务。根据区委区政府中心工作,开展重点领域突出问题专项审计调查、生态环境和文化旅游项目专项审计调查、重点项目绩效审计、老旧小区跟踪审计和亚运会项目跟踪审计,进一步促进项目规范高效推进,针对投资审计发现的问题提交专报得到区委区政府主要领导的实质性批示xx次,同时推动落实相关制度的修订x项。二是大力开展绩效审计,体现审计监督价值。开展重点项目绩效审计,通过招标产生x家协审单位补充专业力量,明确绩效指标和费用考核体系,结合前几年投资审计发现的问题,按照项目实施阶段制定绩效评价指标,客观、公正反映工程建设现状和存在的问题,逐步构建绩效评价体系。

  六、内外联动合力,审计整改动力充分发挥

  一是完善平台建设。根据相关要求,以审计委员会办公室的名义成立了整改督查领导小组,常务副区长任组长,区纪委、区委组织部等x家单位为成员单位,在明确各成员单位职责的基础上强化审计整改督查力度。二是严格规范整改流程。对照每个审计项目的整改期限,动态管理审计整改进度,并在业务会议上讨论通过每个问题的整改要求,使得审计问题的整改要求更为刚性,加大审计问题的整改力度。三是较好对接上级部门的整改要求。共配合x次上级部门整改,较好完成了区政府、被审计单位和市审计局的沟通工作。

  七、工作思路

  (一)深化数字化改革成果运用。一是高质高效完成市局试点工作和区政府数字化改革任务。根据三审融合信息化改革要求,加大投资审计监督管理平台网络数据使用和交换力度,推进结算审核备案项目部门间项目数据资料共享,实现电子化网络办公审核。二是促进审计高质高效。进一步整合协审和内审资源力量,化解审计力量和审计任务之间的矛盾,加强审计业务交流和合作,充分发挥好协审、内审作用,实现内审、协审和国家审计之间的成果转化运用。

  (二)做优做强年度重点项目。一是对接区政府年度工作重点,围绕公共资金、公共政策研究年度项目计划,确保审计项目围绕全区发展主题;二是财政同级审的常规内容在“深”字上做文章,专题内容在“准”字上下功夫;三是继续发挥xx区经济责任审计工作联席会议的作用,通过编发审计提醒函等方式多方位推进经济责任审计结果运用。

  (三)全面推进数字化审计方式。一是积极适应金审三期平台,运用数据挖掘、可视化技术,加强大数据综合分析能力;二是深化数字化审计与现场审计的融合,前置数据分析工作;三是创新大数据审计组织模式,强化七张清单的应用管理,合理布局项目数字化审计重点、时间、人员,形成在数字化政府改革这一新形势下的高效审计模式。

  (四)提升审计整改的广度和深度。强化审计整改监督、指导、检查的力度,提升审计整改的深度,从机制体制层面进行整改,防止仅从面上整改后出现的屡审屡犯情况,提升审计整改的广度,对发现的问题实行举一反三,通过以点带面、由此及彼、由治及防的方式扩大审计成效。( wWw.850500.cOm 转载请注明 )

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