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审计处副处长2018年度述职述廉述学报告

2019-01-18 23:39:37 来源网站: 百味书屋

审计处副处长2018年度述职述廉述学报告

  本人严格按照学校党政中心工作的部署,认真学习落实党的十九大和****重要讲话精神,积极参加学习省委十届六次全会暨省委工作会议精神,不断提高自己的政治修养和道德情操,圆满完成了各项工作任务,现将一年来履行工作职责情况报告如下:

  一、学以致用,不断提高自身政治素质和廉政意识

  一年来,本人在上级党组织和审计处党支部的直接领导下,以党的十九大精神和**重要讲话精神为抓手,严格按照行政总支每周四下午政治理论学习计划,认真撰写心得体会,自觉用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作、改进作风,通过政治理论学习,自己的政治觉悟和思想修养得到了明显的提升,为更好的开展内部审计工作提供了强有力的理论遵循和思想保证。此外,本人注重对XX和**省出台的关于审计工作的新政策、新文件的学习、研讨、交流,深入了解国家关于审计和经济方面的宏观政策和具体措施,本年度参与了**省教育系统内部审计制度培训班的学习,通过专业理论知识的学习,较好的实现了审计知识的更新,拓宽了知识层次,加强了专业素养,为内部审计工作提升水平提供了必要的知识支撑。

  本年度,本人在工作中严守职业道德,诚实守信,任劳任怨;在生活中严以律己,宽以待人,团结同志。用制度约束自己的行为,从思想上高筑防线,切实贯彻了“一岗双责”,保证自己所经手的每一项经济业务活动的监督工作规范有序开展。另一方面,本人严格按照校纪委要求及时向组织申报个人事项,认真填写《党风廉政建设目标责任书》,全年没有任何违反八项规定违反规定的行为,在思想和行动上贯彻落实了党风廉政建设责任制。

  二、勤奋工作,认真完成学校和处内的各项工作任务

  1、加强内部审计制度建设

  根据学校领导的要求,在充分调研和广泛征求意见的基础上,参与修订《内部审计工作规定》、《**牧业经济学院处级领导干部任期经济责任审计实施办法》两项制度,参与制定了了《建设工程全过程跟踪审计实施办法(试行)》等三项制度。此外,在日常审计及监督工作中,加强与业务部门的沟通协调,提出合理管理建议,不断优化、完善工作流程,保证学校的各项经济活动健康、高效的运行,从规范内部审计工作、具体业务指导层面对本科教育背景下的审计监督工作进行规范和约束,为构建一套权责明确、激励和约束相辅相成的内部审计体系奠定了基础。

  2、履行内部审计监督职责

  本年度,本人按照内部管理规范,严格执行审计审核程序,参与审计、审核大宗采购项目审计55项,审计审核金额2282.39万元;完成小型维修修缮项目审计12项,审计金额214.71万元,审减5.45万元,提出问题及建议6条;完成网上商城采购项目审核15项,审核金额181.38万元;完成大型基本建设项目结算审核4项,审计金额4663.44万元,审减348.28万元。

  3、完成上级布置的任务

  本年度,我和同事们一起按照教育厅下发《关于加强省属高校内部审计工作暨审计整改专项检查的通知》要求,起草了《**牧业经济学院关于加强内部审计工作暨审计整改专项检查工作实施方案》,梳理了学校关于省委第一轮巡视和审计厅经济责任审计的整改情况,撰写巡视整改自查报告,按时上报了省教育厅要求的各种报表资料,完成了迎接省教育厅检查工作任务。下半年,本人和其他同志们一起加班加点,严格按照省委巡视工作要求整理上报资料,汇总审计数据,认真查摆问题,按时上报学校审计工作专项汇报材料和巡视组要求的其他材料,学校内部审计工作得到巡视组的充分肯定。

  4、配合其他部门各项工作

  一年来,本人紧紧围绕学校党政工作重心和审计处工作职责,积极配合学校其他职能部门合同审核、项目验收等工作;参与对国有资产处等27个部门的大额经济事项专项巡察工作;参与大额经济合同审查41项,审签金额2332.96万元;完成了英才校区供水改造项目等五个重大项目的招标控制价及工程量清单的编制工作;充分发挥了我们审计处监督和服务职能,促进了相关部门内部控制制度的执行和管理工作的顺利进行。此外,本人在在平时的工作之外,本人热心公益活动,积极投身于精神文明创建活动中去,坚持文明上网、文明用网,曾先后参与行政总支组织的保护母亲河植树护绿活动,为生病教职工的募捐活动。

  三、存在的不足和今后努力方向

  一年来,本人虽然完成了上级布置的工作任务,但是自己还存在审计站位不高、创新意识不足,对工程造价、法律、工程管理等方面指示不熟悉等方面的不足,为此我要努力加强一下几个方面:

  1、加大对审计知识、审计理论的学习,提升自己解决疑难问题的能力。

  2.不断创新审计工作方法,实现审计工作的数字化、网络化、科学化,有效地降低审计风险,提高审计效率,保证审计质量。

  3.加大和兄弟院校审计机构的沟通和联系,学习他们先进的审计方法和审计经验。

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