篇一:《纳税申报情况说明》填写要求
《纳税申报情况说明》填写要求
一、适用范围
增值税一般纳税人当期申报表中存在以下特殊数据,需要进行申报情况说明的,应在报送申报资料的同时,另行填报纸质《纳税申报情况说明》(一式一份,下称《情况说明》):
(一)《增值税纳税申报表附列资料(表一)》中第3、4栏销售额及税额负数;
(二)《增值税纳税申报表主表》第14栏“进项税额转出”负数;
(三)存在其他需要说明的申报数据。
二、填写要求
(一)《增值税纳税申报表附列资料(表一)》中第3、4栏销售额及税额负数,应在《情况说明》中对以下相关内容进行说明
1、销售额及税额负数产生的具体原因;
2、第3栏或第4栏销售额及税额的小计包括哪几方面数据,如正数销售额及税额、负数销售额及税额各占多少;
3、其他情况需要冲减当期销售额及税额的数据,并详细说明其他情况的具体项目内容。
(二)存在《增值税纳税申报表主表》第14栏“进项税额转出”负数,应在《情况说明》中对以下相关内容进行说明
1、进项税额转出负数的具体原因;
2、进项税额转出税款的总额组成包括哪几方面数据,如汇总企业虚拟的进项税额、经对异常抵扣凭证进行审核检查后允许抵扣的进项税额各占多少。
3、其他情况需要进项税额转出负数,并详细说明其他情况的具体项目内容。
篇二:给税局的情况说明
情 况 说 明
尊敬的**地税所领导:
我公司名称:**公司;法定代表人:***;经营范围:农业技术的开发;成立日期:2011年3月18日;
我公司自2011年成立以来,一直照章纳税。由于经营的是农业技术的开发,此经营范围经营周期较长,故一直还没有收益。公司也未开通网上申报系统。一直以来都是每月前往大厅报税。2013年12月份在前往大厅报税时,大厅工作人员说我公司税务系统中已属于非正常状态,不能正常报税。在跟专管员反映情况后,专管员给予了查询,查询原因为单项税种营业税未申报,但是我们每个月的纳税申报均在大厅,并且有交税成功的发票。在和专管员说明情况后,专管员签字后先申报待随后查明原因。2014年元月份到大厅申报2013年12月份税费时,仍然是非正常状态。由于此情况特殊,专管员签字后先申报纳税,,然后写以情况说明递交领导申批处理。材料于2013年元月20日左右已提报,但是至今问题尚示解决。希望贵领导核实情况后,尽早给予解决为盼!
**公司
2014年3月31日
篇三:关于删除报税申报表的说明
关于删除申报表的说明
我单位
(单位名称)
因申报错误,申请删除特此声明
联系电话
(税号) (所属期) (税种)的申报表日期: 公章
《报税错误情况说明》出自:百味书屋
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